Здравствуйте! Работаем по ОСНО (металлолом, металлопрокат). Обнаружила непроведенную услугу в 3-м квартале (наш приход), без НДС.
Вопрос: можно ли провести эту услугу в 4-м квартале? Если нет, то подскажите как правильно заполнить Лист 2 декларации по налогу на прибыль (продолжение), строки 210-281 если налог уже заплачен по первичной декларации. Т.е. мне нужно поставить уменьшенную сумму налога в строки 270, 271 или отразить начисленный ранее налог (по первичной декларации) в строках 210, 220, 230 и соответственно налог к уменьшению в строках 280, 281?